地區(qū): | 德清縣 |
分類: | 政府機構 > 審計局 |
網(wǎng)址: | 進入網(wǎng)上辦事大廳 |
工作時間: | 8:30-12:00;14:00-17:30(夏令時) 8:30-12:00;13:30-17:00(冬令時) |
電話: | 0572-8062405 |
地址: | 德清縣千秋東街1號行政中心A8樓; |
德清縣審計局貫徹落實中央、省委、市委和縣委關于審計工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
(一)主管全縣審計工作。負責對縣本級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任(任中)審計,對國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)擬訂有關審計行政管理的規(guī)范性文件和政策并組織實施。提出審計政策建議。制定并組織實施專業(yè)領域審計工作規(guī)劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向縣委審計委員會提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向縣政府和市審計局提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委和縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定,包括國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況;縣本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,各鎮(zhèn)(街道)、縣級各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣級國有企業(yè)和金融機構、縣政府規(guī)定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的境內外資產、負債和損益,縣駐外非經(jīng)營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助貸款項目;法律、法規(guī)規(guī)定應由縣審計局審計的其他事項。
(五)按規(guī)定對縣管領導干部及依法屬于縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產離任(任中)審計。
(六)組織對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、縣級財政預算管理及國有資產管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位提出的行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
(八)指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)在全縣審計領域指導和推廣應用信息技術。
(十)完成縣委、縣政府和縣委審計委員會交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統(tǒng)籌,明晰全縣審計機關職能定位,理順內部職責關系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協(xié)調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力
縣審計局設下列內設機構:
(一)辦公室。負責機關日常運轉,承擔文秘、組織宣傳、信息報送、檔案管理、教育培訓、財務管理、后勤保障、保密、信訪等日常行政事務。負責局機關和所屬事業(yè)單位的機構編制、人事、工資、專業(yè)技術職稱考評等工作。負責退休干部服務管理工作。組織起草綜合性材料、有關報告、總結和重要文件。監(jiān)督管理所屬單位的財務收支。承擔縣委審計委員會決定事項落實情況的跟蹤研究、督查,以及會務服務工作。
(二)法規(guī)和審理科。承擔有關規(guī)范性文件的起草和合法性審核工作。負責審計統(tǒng)計、政務公開、審計普法、行政執(zhí)法、行政復議及信用體系建設、“最多跑一次”改革等相關工作。審理有關審計業(yè)務事項,監(jiān)督檢查審計業(yè)務質量。檢查督促被審計調查單位落實整改事項。擬訂審計查出問題整改情況報告。牽頭辦理人大政協(xié)建議提案。
(三)財政審計科。負責審計縣本級預算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況。組織開展對各鎮(zhèn)(街道)、縣級各部門及其所屬單位預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支的審計。承擔縣財政的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責工作。負責國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計的組織管理和實施。負責縣級部門預算編制審查的組織實施工作。
(四)資源環(huán)境和大數(shù)據(jù)審計科。負責領導干部自然資源資產離任(任中)審計的組織管理和實施。承擔縣級生態(tài)環(huán)境、自然資源、農業(yè)農村、水利等相關領域的審計及相關審計業(yè)務管理工作。組織開展審計業(yè)務電子數(shù)據(jù)的采集、驗收、整理和綜合分析利用,利用大數(shù)據(jù)對相關項目進行審計。
(五)社會事業(yè)發(fā)展審計科。負責有關社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支審計。承擔縣級教育、民政、人力資源和社會保障、退役軍人事務、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化廣電旅游等相關領域、群眾團體的審計及相關審計業(yè)務管理工作。
(六)內審指導和企業(yè)審計科。負責縣屬國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計的組織管理和實施。負責縣屬國有企業(yè)、金融機構和縣政府規(guī)定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業(yè)、金融機構的資產、負債和損益以及財務收支審計。承擔縣屬國有企業(yè)外派監(jiān)事會的職責。推動建立健全內部審計制度,指導和監(jiān)督全縣內部審計業(yè)務。組織對社會審計機構出具的相關審計報告的核查。
(七)固定資產投資審計科。負責縣級投資、以縣級投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算審計,縣重大公共工程項目資金管理使用和建設運營情況審計。負責對政府投資項目價款結算審核情況的審計監(jiān)督。承擔全縣重大項目稽察職責。
(八)經(jīng)濟責任審計科。負責協(xié)調和實施縣管黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計。開展與國家財政收支有關的特定事項的專項審計調查。承擔縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議辦公室的日常工作。負責對違紀違法問題線索的移送協(xié)調。承擔與經(jīng)濟責任審計相關的探索性及其他相關審計工作。
領導信息
陳強、趙志明、湯笑忠、夏婷、韓欣